Skip to main content

[en] Knowledge Center

Kody statusu dla zaimportowanych faktur dostawcy

Status

Znaczenie

0

-

1

Oczekujące na rejestrację

2

Oczekujące na sprawdzenie poprawności

3

-

4

-

5

-

6

Oczekujące na korekty

7

-

8

Oczekujące na przekazanie do faktury dostawcy / noty korygującej

9

Przetworzone

D

Odrzucone

Status 1 – Oczekujące na rejestrację

Trwa przetwarzanie przesyłania/importu i proces nie został zakończony.

Status 2 – Oczekujące na sprawdzenie poprawności

Proces przesyłania/importu się zakończył i dokument jest gotowy do sprawdzenia poprawności, które musi nastąpić zanim będzie można utworzyć nową fakturę dostawcy (SIN) na podstawie zaimportowanych danych.

Status 6 – Oczekujące na korekty

Sprawdzenie poprawności się nie powiodło, użytkownik musi ręcznie skorygować dane. Komunikaty o błędach sprawdzenia poprawności będą wyświetlane jako uwagi na poziomie głównym i/lub poziomie pozycji.

Status 8 – Oczekujące na przekazanie do faktury dostawcy / noty korygującej

Sprawdzenie poprawności zakończyło się pomyślnie, dokument jest gotowy do przekazania do nowej faktury dostawcy (SIN) lub noty korygującej dostawcy (SCN). Po utworzeniu SIN lub SCN zaimportowana faktura dostawcy (ISI) przechodzi do statusu 9. W zależności od pola IsCreditNote, odpowiednia operacja jest dostępna do przekazania dokumentu ISI.

Status 9 – Przetworzone

Zaimportowana faktura dostawcy została pomyślnie przeniesiona do nowej SIN lub SCN.