Ustawienia dla Finansów – Zapasy
Konfiguracja nazwy | Opis |
Data umorzenia ceny w awizie wysyłki (SSA) | To ustawienie określa domyślną datę w oknie podręcznym, które pojawia się po naciśnięciu klawisza F12 – „Umorzenie ceny” w pozycji awiza wysyłki (SSA). SYSDATE = dzisiejsza data SSADATE = data z przyjęcia zewnętrznego (SSA.DATE) – jeśli weryfikacja ceny już istnieje, użyj daty ostatniej weryfikacji |
Data ochrony ceny na awizie wysyłki (SSA) | To ustawienie określa domyślną datę w oknie podręcznym dostępnym po naciśnięciu klawisza F12 – „Ochrona ceny” z pozycji zamówienia zakupu (SPO), odpowiedzi zamówienia zakupu (SOA) lub pozycji przyjęcia zewnętrznego (SSA). SYSDATE = dzisiejsza data SSADATE = data z dokumentu (DOC. DATA) – jeśli weryfikacja ceny już istnieje, użyj daty ostatniej weryfikacji |
Data obniżenia ceny w awizie wysyłki (SSA) | To ustawienie określa domyślną datę w oknie podręcznym, które pojawia się po naciśnięciu klawisza F12 – „Obniżenie ceny RMA” z pozycji awiza wysyłki (SSA). SYSDATE = dzisiejsza data SSADATE = data z przyjęcia zewnętrznego (SSA.DATE) – jeśli weryfikacja ceny już istnieje, użyj daty ostatniej weryfikacji |
Data zmiany ceny w awizie wysyłki (SSA) | To ustawienie określa domyślną datę w oknie podręcznym, które pojawia się po naciśnięciu klawisza F12 – „Zmiana ceny” z pozycji awiza wysyłki (SSA). SYSDATE = dzisiejsza data SSADATE = data z przyjęcia zewnętrznego (SSA.DATE) – jeśli weryfikacja ceny już istnieje, użyj daty ostatniej weryfikacji |
Liczba dni przez które pozycje przyjęcia zewnętrznego (SSA) mają być zachowywane w saldzie produktu – towary bez faktury | Liczba dni przez które pozycje przyjęcia zewnętrznego (pozycje SSA) mają być zachowywane jako część salda produktu, oczekujące na fakturę dostawcy (SIN). Gdy ta liczba dni minie, pozycja przyjęcia zewnętrznego zostanie automatycznie zamknięta (status pozycji=9) i nie będzie już częścią sald produktu, które są zaimportowane do Księgi Głównej |
Automatyczna aktualizacja ceny przyjęcia zewnętrznego (SSA) | Zadanie wsadowe „FINANCE: Połącz SSA z SIN w St0/St3” sprawdza ten parametr, aby zadecydować, czy cena w SSA powinna zostać automatycznie zmieniona przez to zadanie wsadowe. Na przykład: Wartość: SSAPRICEUPD,10,150 – gdzie 2 element listy oddzielonej przecinkami zawiera maksymalny % odchylenia pomiędzy SSA.PRICE a SIN.PRICE, które zostanie zmienione automatycznie. 3. element to maksymalna zmiana całkowitej SSA.AMOUNT. |
Import roszczeń od i do dostawcy | Służy do aktywowania funkcji, które zaksięgują przyjęcie zewnętrzne (SSA), zwrot dostawcy (SRT) i należność kredytową dostawcy (SCC) w rejestrze konta produktu (PAT), aby dostawy, które nie zostały zafakturowane oraz roszczenia, które nie zostały skorygowane, mogły zostać zaimportowane do Księgi Głównej (ATR). |